为提高治理效能,促进稳健发展,11月至12月初,市资信担保公司开展2023年三季度担保业务合规内控专项检查,法务部作为专项检查的牵头部门,围绕政策性融资担保体系规范要求,结合公司各项业务制度,紧扣“筑制度规范、强内控效能”的工作主线,对担保业务开展情况进行合规内控专项检查。
本次检查以现场检查为主,对问题进行逐一识别、梳理、分析,坚持以问题为导向,狠抓整改落实。各部门根据对应问题,坚持“谁经办、谁整改”原则,落实责任到人,扎实做好整改闭环工作。
通过本次检查,使公司深入了解担保业务开展的动态情况和员工的工作状态,检验了各项经营措施的执行效果,各部门及时发现业务开展存在的问题,及时采取措施解决,促进业务提质增效,提升员工业务能力。
下一步,公司将持续加强内控监督力度,开展制度执行监督检查,以督查常态化为抓手,全面提升监督效能,发挥内部监督作用,提升内控管理水平,持续推动高质量经营发展。